- 索 引 号:qz01117-2018-3000-0011
- 备注/文号:泉鲤政审〔2018〕45号
- 发布机构:鲤城区审计局
- 公文生成日期:2018-12-06
各股室:
现将《鲤城区审计局内部审计归口联系服务制度(试行)》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
泉州市鲤城区审计局
2018年12月6日
鲤城区审计局内部审计归口联系服务制度(试行)
按照《审计署关于内部审计工作的规定》(中华人民共和国审计署令第11号)的要求,审计机关要加强对内部审计工作指导和监督,为提高审计部门监督指导服务内审的针对性和有效性,结合本局实际情况,制定鲤城区审计局内部审计归口联系服务制度(试行)。
一、指导思想
按照《审计署关于内部审计工作的规定》精神,审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,并履行推动单位建立健全内部审计制度等职责。
二、工作目标
加强对所监督的重点部门、单位或街道实行归口监管,通过建立对口联系制度,帮助对口联系单位建立健全内审组织、完善规章制度、促进规范管理,并为对口联系单位提供日常咨询服务。
三、责任分工
鲤城区审计局内部审计归口联系服务股室分工:
1.财政金融股负责为本股室审计监督对象提供归口联系服务,如区财政局、各街道办事处等;
2.行政事业股负责为本股室审计监督对象提供归口联系服务,如辖区范围内学校、区直部门单位等;
3.农工商社保审计股负责为本股室审计监督对象提供归口联系服务,如区属国有企业等;
4.投资股负责为本股室审计监督对象提供归口联系服务,如重点建设项目业主单位等。
四、服务对象
归口联系服务对象为全区行政事业单位、国有企业等,重点对象包括下属独立经济核算单位数量较多的区教育局、区卫计局、区人社局、各街道、区属国企总公司等。
五、服务内容
1.提供建立健全内部审计制度建议;
2.提供建立健全内部审计机构建议;
3.提供建立健全内部控制制度建议;
4.提供健全完善财务管理制度建议;
5.提供日常财经、审计法规咨询服务;
6.其它内部审计范畴相关业务咨询。
六、工作要求
审计人员要按照《福建省内部审计工作规定》精神,高度重视内部审计工作的重要性,认真落实内部审计归口联系服务制度;同时要积极做好联系服务台账记录工作。
七、其他事项
1.本制度自印发之日起实行;
2.本制度不尽事宜,由鲤城区审计局办公室负责解释。
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