单位:万元 | |||||
收入类 | 支出类 | 本月数 | 累计数 | ||
项目 | 本月数 | 累计数 | 一、人员经费支出 | 34.31 | 326.3 |
一、拨入经费 | 46.00 | 449.70 | 1、基本工资 | 13.50 | 127.23 |
二、其他收入 | 36.00 | 232.80 | 2、津贴补贴 | 10.98 | 116.23 |
3、其他工资 | 4.20 | 40.44 | |||
4、退休工资 | 5.17 | 35.5 | |||
二、商品和服务支出 | 8.22 | 31.55 | |||
1、办公费支出 | 3.30 | 60.98 | |||
2、设备购置费 | 0.60 | 41.26 | |||
3、修缮费 | 1.85 | 8.01 | |||
4、水电费 | 1.70 | 10.86 | |||
5、印刷费 | 0.77 | 4.76 | |||
6、业务招待费 | 0.00 | 0.61 | |||
三、城市建设管理支出 | 6.20 | 59 | |||
四、车辆费用 | 0.00 | 2.52 | |||
公务车 | 0.00 | 2.52 | |||
合计 | 82.00 | 682.50 | 合计 | 42.96 | 419.37 |