单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
7.60 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
2.20 |
3、公务用车购置及运行费 |
5.40 |
其中:(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(2)公务用车运行费 |
5.40 |
(一)因公出国(境)经费
2024年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。
(二)公务接待费
2024年预算安排2.20万元,比上年增加1.70万元,增长340.00%。主要原因是: 上年接待费预算不足,有未结款项,因此本年度预算增加。
(三)公务用车购置及运行费
2024年预算安排5.40万元,其中:公务用车运行费5.40万元,比上年增加1.20万元,增长28.57%;公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是: 上年公务用车运行费预算不足,有未结款项,因此本年度预算增加。